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昱能科技(688348)2023年年报简析:增收不增利,三费占比上升明显
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2025-10-27【智能机电】254人已围观
简介据证券之星公开数据整理,近期昱能科技(688348)发布2023年年报。根据财报显示,本报告期中昱能科技增收不增利,三费占比上升明显。截至本报告期末,公司营业总收入14.2亿元,同比上升6.11%,归母净利润2.2亿元,同比下降38.92%。按单季度数据看,第四季度营业总收入4.52亿元,同比上升1...
据证券之星公开数据整理,近期昱能科技(688348)发布2023年年报。根据财报显示,本报告期中昱能科技增收不增利,三费占比上升明显。截至本报告期末,公司营业总收入14.2亿元,同比上升6.11%,归母净利润2.2亿元,同比下降38.92%。按单季度数据看,第四季度营业总收入4.52亿元,同比上升10.01%,第四季度归母净利润3984.44万元,同比下降63.01%。
该数据低于大多数分析师的预期,此前分析师普遍预期2023年净利润为盈利5.15亿元左右。
以下是详细的预测信息:

本次财报公布的各项数据指标表现一般。其中,毛利率35.81%,同比减8.92%,净利率15.18%,同比减43.61%,销售费用、管理费用、财务费用总计1.49亿元,三费占营收比10.46%,同比增151.49%,每股净资产32.83元,同比减29.37%,每股经营性现金流-7.7元,同比减90.47%,每股收益1.97元,同比减46.47%。具体财务指标见下表:

财务报表中对有大幅变动的财务项目的原因说明如下:
货币资金变动幅度为-40.9%,原因:支付采购款。
预付款项变动幅度为156.81%,原因:预付材料款。
其他流动资产变动幅度为-41.81%,原因:待抵扣增值税减少。
其他非流动金融资产变动幅度为158.67%,原因:上期末对外股权投资本期完成工商变更后转入。
固定资产变动幅度为34.93%,原因:公司增加光伏站及专用设备。
其他非流动资产变动幅度为-81.24%,原因:对外投资完成工商变更。
应付票据变动幅度为-88.47%,原因:支付材料款。
应付账款变动幅度为-83.27%,原因:支付材料款。
应交税费变动幅度为-44.51%,原因:支付企业所得税增加。
预计负债变动幅度为11.25%,原因:本期销售收入增加相应的质保金增加。
其他非流动负债变动幅度为47.29%,原因:预收延保金增加。
短期借款变动幅度为944.83%,原因:日常经营所需。
递延所得税变动幅度为243.09%,原因:内部未实现毛利对应的递延所得税增加。
营业收入变动幅度为6.11%,原因:工商业储能系统收入增加。
营业成本变动幅度为12.24%,原因:工商业储能项目收入增加,结转成本。
销售费用变动幅度为94.93%,原因:产品售后相关支出、仓储费以及市场推广宣传等与经营相关的费用增加。
管理费用变动幅度为66.58%,原因:中介机构服务费及股份支付增加。
财务费用变动幅度为-23.22%,原因:汇兑损益增加。
研发费用变动幅度为90.75%,原因:研发人员的工资及股份支付增加。
经营活动产生的现金流量净额变动幅度为-166.66%,原因:支付材料款增加。
投资活动产生的现金流量净额变动幅度为89.31%,原因:理财产品到期收回。
筹资活动产生的现金流量净额变动幅度为-88.56%,原因:22年收到募集资金。
证券之星价投圈财报分析工具显示:
营收分析方面,公司最新一期年度报表的现金流为负。
经营开支方面,公司经营中用在研发上的成本一般。
从公司近一年的财务报表来看,最新年度财报摘要指标相比上一年度数据下降,其中销售费用/利润率、管理费用/利润率数据显现出压力,利润同比下降50%。在盈利能力方面,主营业务在产业链地位较高,有溢价权,营销竞争上的投入较大。
进一步分析公司近十年以来的历史财务报表,长期来看盈利能力一般。业务体量近5年来有过高速增长。利润近5年来有过超高速增长,近年来开始高速增长。其最新盈利预测显示,利润增速会有所增长。
财报体检工具显示:
分析师工具显示:证券研究员普遍预期2024年业绩在3.63亿元,每股收益均值在3.24元。
重仓昱能科技的前十大基金见下表:

持有昱能科技最多的基金为创金合信工业周期股票A,目前规模为15.55亿元,最新净值1.6785(4月23日),较上一交易日下跌1.41%,近一年下跌29.8%。该基金现任基金经理为李游。
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